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违规信贷隐藏深 抽丝剥茧现原形

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摘要 案例背景某农商银行(以下简称某农商行)总行内部审计部门对该行城东分理处审计,经数据统计分析发现,截至2021年5月底,城东分理处共有贷款18,686万元,贷款分布在3个管辖片区,片区负责人分别由城东分理处主任兼任和2位客户经理担任。总行内部审计部门对员工2021年第一季度员工账户数据进行排查.
作者 倪利平
出处 《中国内部审计》 2022年第7期55-57,共3页 Internal Auditing in China
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