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浅谈央行内审工作及发展
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摘要
本文分析了人民银行内部审计在内部控制系统中的作用和审计工作的着眼点,以及如何扩大审计成果。
作者
宋友鸿
黄秀丽
机构地区
中国人民银行厦门市中心支行
出处
《福建金融》
2003年第12期47-48,共2页
Fujian Finance
关键词
中央银行
内部审计
审计监督
审计方法
业务管理
审计报告
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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福建金融
2003年 第12期
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