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关于民营企业实施内部控制管理制度的优化建议
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摘要
在民营公司管理运营过程中,内部控制是一项重要的工作,能够使各项工作的开展合法合规,有效防范财务风险,提升运营管理效率及质量,支持企业稳定、健康地发展。基于此,本文以民营企业为研究对象,主要阐述民营企业实施内部控制管理制度的目标,探讨实践中的问题,具体表现在内部控制意识淡薄、内部控制风险管理不到位、内控监督不到位等,并就这些问题提出几点应对策略。
作者
王慧
机构地区
泰州致衡会计师事务所(普通合伙)
出处
《首席财务官》
2024年第21期92-94,共3页
CFO World
关键词
民营企业
内部控制
风险防范
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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