期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
采矿业采购业务内控管理探究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
采矿业作为资源密集型产业,其采购业务的内控管理尤为重要,不仅有利于提高采购效率,还有利于防范采购风险,以及增强采购过程的透明度。然而,目前采矿业的采购内控管理存在诸多问题,包括内控管理意识不足、内控制度执行力度不够、内控信息化水平不足等。为有效应对这些问题,建议加强内控管理意识、提高内控执行力、提高内控信息化水平,以便提升企业采购业务的整体内控管理水平,从而在激烈的市场竞争中保持优势。
作者
彭赟
机构地区
晋能控股集团有限公司物资采购分公司
出处
《财会学习》
2024年第23期164-166,共3页
Accounting Learning
关键词
采矿业
采购业务
内控管理
信息化
分类号
F426.1 [经济管理—产业经济]
F406.7
F274
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
25
参考文献
5
共引文献
5
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
5
1
谭斌.
供应链整合视角下的采购业务内部控制探索[J]
.中国储运,2024(6):62-63.
被引量:1
2
王小娥,李博.
采购业务内部控制评价指标体系及其评价[J]
.中国物流与采购,2023(23):105-106.
被引量:1
3
鲁倩.
采购业务内部控制否定意见审计报告分析[J]
.中国乡镇企业会计,2020(8):148-149.
被引量:1
4
王明月.
企业采购业务内部控制问题研究——以M公司为例[J]
.经济研究导刊,2022(21):114-116.
被引量:4
5
曾露,于志东,孙仁金.
我国采矿业上市公司内部控制有效性及披露研究[J]
.商业会计,2022(23):64-68.
被引量:3
二级参考文献
25
1
张国清,马威伟.
强制性、自愿性财务报告内部控制审计提高了公司内部控制质量吗?[J]
.会计研究,2020(7):131-143.
被引量:22
2
丁友刚,段然.
内控缺陷认定标准:混沌和乱象——基于科学判断与或有事项准则的思考[J]
.会计研究,2020(3):141-156.
被引量:10
3
《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》解读[J]
.财务与会计,2011(1):53-55.
被引量:8
4
何芹,苏婷,王炎斌,余鸿慧.
内部控制鉴证与内部控制审计:政策规定与实施现状[J]
.中国注册会计师,2015(4):49-56.
被引量:13
5
安广实,周文琳.
行政事业单位预算业务内部控制评价指标体系构建[J]
.吉林工商学院学报,2015,31(6):33-38.
被引量:14
6
张益琼.
Z公司内部控制改进研究[J]
.会计之友,2016(8):2-9.
被引量:4
7
苗静,严跃萍,吕森岩.
运用内部控制手段 提高采购管理水平[J]
.商业会计,2016(24):84-85.
被引量:1
8
宫义飞,谢元芳.
内部控制缺陷及整改对盈余持续性的影响研究——来自A股上市公司的经验证据[J]
.会计研究,2018(5):75-82.
被引量:67
9
郑石桥.
内部控制缺陷识别和认定:概念和逻辑框架[J]
.会计之友,2017(18):119-124.
被引量:11
10
林钟高,金迪.
银行股权关联有助于供应商关系交易的维系吗——基于企业内部控制调节视角的检验[J]
.江西财经大学学报,2019,0(4):43-57.
被引量:5
共引文献
5
1
王伟秋.
上市公司内部控制问题与对策研究[J]
.大众投资指南,2023(18):53-55.
被引量:2
2
陶梦,赵雁.
新时期中小企业内部控制问题研究[J]
.财务管理研究,2023(7):86-90.
被引量:1
3
庞媛媛.
电气公司采购业务的内部控制评价及优化研究[J]
.中国科技投资,2023(3):64-66.
4
冯娜.
基于统计假设检验的财务报表审计目标教学法[J]
.商业会计,2023(13):118-121.
5
梁思宇.
企业优化和加强目标成本管理的有效策略[J]
.财富生活,2024(16):115-117.
1
李翼,沈碧莺.
提升财政内控执行力的实践路径探索——以浙江省湖州市为例[J]
.财政监督,2024(11):71-73.
2
杨雨青,柏明星,李光瑞.
践行“六步工作法” 探索党建工作与采购业务深度融合[J]
.招标采购管理,2024(7):23-25.
3
张毅.
省级疾控机构采购业务内控体系完善思考[J]
.现代经济信息,2023(17):116-118.
4
姬宏源.
企业内部控制与风险管理措施[J]
.新金融世界,2024,23(6):214-216.
5
刘砺.
内控制度对公司财务风险管理的作用研究[J]
.品牌研究,2024(9):0152-0154.
6
郭聪妍.
科技创新型企业加强内控管理的价值与对策[J]
.首席财务官,2024,20(3):66-68.
7
刘汉涛.
企业财务内部控制的实施方案研究[J]
.投资与创业,2024,35(7):35-37.
8
许旭升.
国有企业内部控制存在的问题及完善措施[J]
.财经界,2024(11):72-74.
被引量:1
9
刘欣.
关于强化公立医院财务内部控制管理的思考[J]
.首席财务官,2024,20(7):62-64.
10
陈天.
国有企业采购风险识别及管控[J]
.中国经贸,2024(24):210-211.
财会学习
2024年 第23期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部