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行政事业单位内部审计工作的问题和对策
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摘要
一、前言行政事业单位内部审计工作是按照《政府会计准则》《政府会计制度》等规定,依法独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实性、完整性、合法性,加强内部控制和风险管理的一种行为。近年来,行政事业单位面临的管理风险水平不断提升,使得内部审计的作用越来越突出。但必须注意的是,内部审计过程中存在的问题日渐显现,对整体运营效率和合规性造成了潜在威胁。所以,必须积极探索有效的对策来解决以上问题,从而更好地改进和完善行政事业单位内部审计体系。
作者
吴茜
机构地区
河北省承德市双滦区审计局
出处
《环渤海经济瞭望》
2024年第5期125-128,共4页
关键词
单位财务收支
政府会计准则
政府会计制度
内部审计
合规性
加强内部控制
行政事业单位
风险管理
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
D630.1 [经济管理—国民经济]
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