期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
高新技术企业推进研究型内部控制审计工作的探析与应用
原文传递
导出
摘要
2021年6月,中央审计委员会办公室、审计署印发了《“十四五”国家审计工作发展规划》,首次提出了开展研究型审计,强调要深入研究审计理论,助推审计理论、实践和制度创新。目前无论在理论上还是实际运用上,研究型审计尚处于起步阶段,如何应用仍是亟须探讨的问题。本文以Z公司内部控制审计项目为例,探索研究型审计理念在具体审计项目中的实践,探讨应如何具体实施研究型审计。
作者
余玮
许小龙
机构地区
黎明职业大学
福建省晋江产业发展投资集团有限公司
出处
《中国中小企业》
2023年第8期162-164,共3页
China Small & Medium Enterprises
关键词
内部控制审计
审计理论
审计委员会
审计项目
审计理念
研究型
高新技术
实际运用
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
郭西.
聚焦主责主业 更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用[J]
.中国审计,2023(15):21-23.
2
黄华茂,蔡玲嘉.
数字企业背景下的审计项目实施管理[J]
.企业管理,2022(S01):356-357.
3
晁岱峰,李琰.
省级供电企业以“成果+N”为驱动的经营风险立体防控机制探索与实践[J]
.企业管理,2022(S01):336-337.
4
宋春雨.
基于内审险管视角的企业风理审计应用研究[J]
.今商圈,2023(16):25-28.
5
陈金亮.
传统供应链服务企业推进数平化转型的实践探索与思考[J]
.中国物流与采购,2023(15):22-23.
6
颜凤英.
中小会计师事务所审计项目质量控制与风险管理探究[J]
.会计师,2023(9):86-88.
被引量:1
7
张姝.
地方电网基于国资监管的智慧审计系统[J]
.企业管理,2022(S01):200-201.
8
裴泽顺.
业财融合助推通信企业财务管理转型的路径探索[J]
.首席财务官,2023,19(13):115-117.
9
张艺民,刘嫣然,吴联生.
线上销售与审计调整[J]
.审计研究,2023(4):103-114.
被引量:1
10
刘晓楠.
新形势下煤炭企业推进业财融合实施途径探究[J]
.中国产经,2023(13):149-151.
被引量:2
中国中小企业
2023年 第8期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部