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国有企业内部控制审计案例分析
被引量:
2
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摘要
内部控制审计是指确认、评价企业内部控制有效性的过程,分析缺陷形成原因,并提出改进内部控制建议。以某国有独资企业内部控制审计的简要流程和审计成果为例,可为与其相似企业内部控制审计提供参考借鉴;此外,结合目前数智化转型的时代背景,对未来内控审计发展方向提出了建议。
作者
闫国睿
李甲琳
机构地区
西京学院
出处
《河北企业》
2022年第8期43-45,共3页
关键词
内部控制
审计
控制缺陷
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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