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基于国有企业高质量发展的内审工作新机制探究
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摘要
内部审计是审计监督体系的重要组成部分,在国有企业的运行中发挥了不可替代的作用。在国企改革三年行动新时代背景下,新修订的《中华人民共和国审计法》给内部审计工作带来了新的机遇和挑战。本文通过调研D市国有企业,结合国有企业内部审计现状,尝试从制度建设、审计职能、人才培养、问题整改等方面探索以保安全和促发展为驱动的内部审计工作机制,助推国有企业高质量发展。
作者
刘亚飞
机构地区
东营市财金投资集团有限公司
出处
《齐鲁珠坛》
2022年第1期48-52,共5页
关键词
国有企业
审计监督体系
国企改革
内部审计
内审工作
审计职能
高质量发展
人才培养
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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