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国有企业内审工作融合发展的思路
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摘要
国有企业要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极推进内部审计与生产经营、内控体系建设、监督体系建设融合发展,充分发挥审计监督、评价与服务职能,通过充分发挥组织、数据、成果等“三个融合力”,助推内部审计工作高质量发展,推动公司治理体系和治理能力现代化,为国有企业高质M发展保驾护航。
作者
王波
机构地区
中国铁路物资集团有限公司
出处
《审计月刊》
2021年第10期34-35,共2页
关键词
习近平新时代中国特色社会主义思想
企业内审
内控体系建设
国有企业
审计监督
内部审计
监督体系建设
高质量发展
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F276.1 [经济管理—国民经济]
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审计月刊
2021年 第10期
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