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发挥内部审计和监事会监督的合力效应
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1
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摘要
在我国的公司治理结构中,内部审计和监事会都是公司内部治理机制,两者目标趋同,各司其职。各有优势也各有短板,所以两者理应相互配合,相得益彰,更好地发挥其在公司监督中的合力效应。内部审计机构作为公司组成部门之一,其职责在于对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督,评价和建议,以促进公司完善治理、实现企业经营目标。
作者
王兵
机构地区
南京大学
出处
《中国内部审计》
2020年第12期1-1,共1页
Internal Auditing in China
关键词
内部审计
合力效应
财务收支
公司治理结构
监事会监督
企业经营目标
完善治理
评价和建议
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F271 [经济管理—国民经济]
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2020年 第12期
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