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A集团增值型供应链内部审计案例研究
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摘要
随着全球经济一体化的快速发展,在集团化采购管控模式与多板块产业链资源整合协同的迫切需求下,要更高效地构建新形势下的供应链体系,必须对现有采购管理体系进行诊断和评价。内部审计运用科学、合理的审计方法识别内控缺陷、评估风险水平、协助组织管理运营风险,在保障供应链平稳高效地运作方面,有着越来越多的成长空间。
作者
薛秀莉
机构地区
郑州煤矿机械集团股份有限公司
出处
《内蒙古煤炭经济》
2020年第5期88-89,共2页
Inner Mongolia Coal Economy
关键词
增值型
供应链
内部审计
分类号
F719.3 [经济管理—产业经济]
F239.45
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内蒙古煤炭经济
2020年 第5期
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