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公立医院合同管理审计实施现状研究
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摘要
随着医疗体制改革的不断深入,医院业务种类、范围不断扩大,对应的合同管理复杂程度也相应增加。本文针对目前公立医院合同管理审计中存在的问题种类及原因进行研究,提出改进对策,旨在为医院审计工作提供参考,提升公立医院内部审计工作质量,最大限度地预防风险、降低风险,发挥内部审计对公立医院发展的保障作用。
作者
王韡
机构地区
上海市普陀区精神卫生中心
出处
《中国总会计师》
2020年第2期134-135,共2页
China Chief Financial Officer
关键词
公立医院
合同管理
内部审计
分类号
R197.322 [医药卫生—卫生事业管理]
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