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医院治理、内部控制、内部审计的关系框架构建研究
被引量:
2
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摘要
本文以中山市小榄人民医院作为研究对象,通过文献整理与对比国内外各大医院治关于内部审计和内部控制的举措,实地考察小榄医院最实际的业务需要,制定针对性的内部审计计划。通过一些关键财务指标的反映,进一步完善医院的内部控制体系,改善医院的经营效率。
作者
龚薇
钟燕珊
陈伟烽
机构地区
中山市小榄人民医院
出处
《财会学习》
2019年第28期148-149,共2页
Accounting Learning
基金
中山市医学科研项目2018A020272
关键词
医院治理
内部审计
内部控制
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
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财会学习
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