期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
关于优化军工科研院(所)对下属企业审计管理体制机制的探讨
下载PDF
职称材料
导出
摘要
近些年,作为国防科技创新主力军的军工科研院(所)发展迅速,经营规模不断扩大,各军工科研院(所)的子公司数量和规模也与日俱增。本文通过梳理军工科研院(所)对下属企业审计管理的体制机制,认真分析其运行中存在的问题,提出了优化军工科研院(所)对下属企业审计管理体制机制的几点措施,以期对军工科研院(所)完善监审体系提供新的路径,进而为各军工科研院(所)发展壮大保驾护航。
作者
冯国强
机构地区
中国电子科技集团公司第四十九研究所
出处
《现代审计与会计》
2019年第7期42-44,共3页
Modern Auditing and Accounting
关键词
军工科研院(所)
内部审计
审计管理体制机制
分类号
F239.22 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
3
参考文献
3
共引文献
120
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
3
1
王兵,鲍国明.
国有企业内部审计实践与发展经验[J]
.审计研究,2013(2):76-81.
被引量:118
2
孙瑜.
我国企业集团内部审计问题分析[J]
.现代经济信息,2015(21).
被引量:4
3
王宝庆主编..内部审计[M].大连:东北财经大学出版社,2013:216.
二级参考文献
3
1
许岚岚.
我国企业集团内部审计存在的问题及对策[J]
.中国管理信息化,2011,14(14):37-38.
被引量:8
2
傅铄.
我国企业集团内部审计存在的问题及对策[J]
.投资与创业,2012(6):34-34.
被引量:2
3
张静.
关于企业集团内部审计的思考[J]
.内蒙古科技与经济,2013(21):43-45.
被引量:2
共引文献
120
1
张葵.
浅析国有企业内部审计发展偏差——基于内审法规和相关文献研究[J]
.财会月刊,2022(S01):55-58.
被引量:9
2
林小珍.
新时期国有企业内部审计水平的提升策略[J]
.财经界,2023(15):147-149.
被引量:1
3
周永金,邱中堂,张广亮,郭文华.
大数据环境下销售审计方法论的创新与应用[J]
.财经界,2022(32):165-167.
4
刘颖.
国有企业内部审计工作的主要问题及对策分析[J]
.商,2013(23):180-180.
被引量:3
5
冯玲.
内部审计在群众路线活动中的作用[J]
.财经界,2014(6):245-245.
被引量:2
6
孙明琦.
浅谈我国现代企业内部审计[J]
.黑龙江科技信息,2014(1):294-294.
被引量:4
7
赵乐秀.
现代企业管理中的内部审计领域拓展[J]
.科技经济市场,2014(7):70-71.
被引量:3
8
杨赛宇.
基于国家电网自身特点的增值型内部审计研究[J]
.商,2015,0(3):146-146.
9
尤巍,牛腾飞.
以小见大,浅析部分国企内部审计中的问题及对策[J]
.财经界,2015,0(18):308-308.
被引量:1
10
覃侯健.
论地方性国有企业财务决算审计工作的完善[J]
.企业导报,2015(12):28-29.
被引量:1
1
冯国强.
军工科研院(所)下属企业内部审计与监事会融合机制探讨[J]
.现代审计与会计,2019,0(6):10-12.
2
郭东来.
新常态下军工科研院所军民融合道路思考[J]
.军民两用技术与产品,2018,0(18):195-196.
3
刘亚强,黄林芳.
改革审计管理体制 推动审计监督全覆盖[J]
.财会学习,2019,0(23):146-147.
被引量:2
4
余东城,闻伟英,罗永光.
关于推动科技型中小企业参与国防科技创新的研究——以美国军方实施SBIR/STTR计划为视角[J]
.国防科技,2019,40(2):54-57.
被引量:1
5
五矿发展股份有限公司[J]
.中国化工装备,2019,0(3):2-2.
6
王京钰.
菅原道真百韵诗与杜甫百韵诗比较研究——以诗语“盐”为中心[J]
.辽宁工业大学学报(社会科学版),2019,21(4):75-79.
被引量:1
7
西北有色地矿集团氨氮废水改造项目试车成功[J]
.有色冶金节能,2019,35(3):67-67.
8
杨平波,唐赛.
协同治理视角下审计案件线索移送机制的优化[J]
.财会月刊,2019(13):128-133.
被引量:8
9
高毅静,谭艳,任海宁.
医院内部审计档案管理的实现与探析[J]
.内蒙古统计,2019,0(3):27-29.
被引量:12
10
凌梦.
浅析我国国防专利制度面临的问题[J]
.楚天法治,2018,0(14):90-90.
现代审计与会计
2019年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部