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内部控制审计存在的问题及改进对策
被引量:
3
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摘要
内部控制既是公司治理的关键环节,又是经营管理的重要内容,而内部控制审计是保障内部控制有效运行的重要手段。本文通过分析目前企业内部控制审计存在的问题及原因,提出了相应的改进对策,以期优化企业的内部控制进而规避风险,实现内部控制审计高效运行。
作者
郅丽霞
机构地区
信阳市公路管理局
出处
《环渤海经济瞭望》
2018年第4期118-119,共2页
关键词
内部控制审计
问题分析
改进对策
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
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