期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅议公立医院内部审计存在的问题及应对措施
被引量:
4
下载PDF
职称材料
导出
摘要
随着医疗改革的不断推进和深入,公立医院的内部控制体系也开始建立,内部审计作为医院内控制度的监督环节,其对医院管理的重要作用不言而喻。但是在实践中,由于内部审计工作缺乏独立性,审计范围狭窄等,使得内审工作存在不少问题。本文综合分析目前公立医院内部审计工作存在的问题,并在此基础上提出相应的解决办法,以期对提高公立医院内部审计工作水平有所帮助。
作者
项丹誉
机构地区
台州市黄岩区卫生和计划生育局
出处
《财会学习》
2016年第16期162-162,共1页
Accounting Learning
关键词
公立医院
内部审计
问题
措施
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
3
参考文献
1
共引文献
11
同被引文献
15
引证文献
4
二级引证文献
5
参考文献
1
1
霍建英.
新医改政策框架下医院内部审计探讨[J]
.中国内部审计,2014(9):33-36.
被引量:12
二级参考文献
3
1
章月萍.
积极探索新形势下的企业审计工作[J]
.福建商业高等专科学校学报,2004(4):18-18.
被引量:9
2
赵玮.
加强行政事业单位审计工作的几点思考[J]
.商情,2012(31):24-24.
被引量:5
3
姜风.
浅究我国企事业单位审计工作的问题与创新[J]
.中国外资,2012(24):257-257.
被引量:5
共引文献
11
1
宋亚洲.
我国公立医院的审计主体框架研究——基于文献分析法[J]
.现代医院管理,2015,13(3):26-30.
被引量:11
2
吕晓敏,傅黎瑛.
谈公立医院理事会制度下内部审计重构[J]
.中国内部审计,2015(7):36-39.
被引量:9
3
傅黎瑛,吕晓敏.
公立医院内部审计评价应用研究——基于费用遏制和服务绩效视角[J]
.会计之友,2015(16):107-111.
被引量:12
4
唐晓丽.
新医改政策框架下医院内部审计探讨[J]
.中国经贸,2017,0(2):144-145.
5
胡耘通,谢弼博.
大学附属医院内部审计现状与问题分析[J]
.中华医院管理杂志,2018,34(3):252-255.
被引量:3
6
时朝军,徐天笔.
审计在医院医用耗材采购管理中的应用[J]
.中国卫生标准管理,2018,9(10):21-22.
被引量:5
7
钟燕娥.
探讨公立医院内部审计存在的问题及应对措施[J]
.财经界,2019,0(23):198-199.
被引量:2
8
吕宏.
基于新医疗制度改革的公立医院财务管理问题研究与改进措施[J]
.科技经济市场,2016(10):109-110.
被引量:3
9
胡小君.
新医改下探讨公立医院内部审计创新性――从降低医疗费用角度谈内部审计工作[J]
.行政事业资产与财务,2017,0(1):79-80.
被引量:6
10
寿纪霞,李瑞华,赵娟,郝义彬,陈庆.
医疗行业内部审计研究综述[J]
.中国卫生经济,2019,38(8):89-92.
被引量:12
同被引文献
15
1
雷蕾.
新形势下公立医院内部审计探讨[J]
.财经界,2019,0(21):208-208.
被引量:5
2
王亚杰.
浅谈医院内审工作存在的问题及对策[J]
.财经界,2013(30):239-239.
被引量:3
3
霍建英.
新医改政策框架下医院内部审计探讨[J]
.中国内部审计,2014(9):33-36.
被引量:12
4
叶利娅.
公立医院内部审计存在的问题及对策研究[J]
.科学咨询,2016,0(6):8-8.
被引量:17
5
张鸳.
公立医院内部审计存在问题及对策探析[J]
.中国集体经济,2016,0(9):41-42.
被引量:3
6
宋延海.
浅析公立医院内部审计存在的问题及对策[J]
.财会学习,2016,0(9):149-149.
被引量:3
7
梁小群.
新形势下县级公立医院内部审计的突出问题及对策探讨[J]
.财经界,2016,0(23):291-291.
被引量:4
8
朱优红.
公立医院内部审计存在的问题与思考[J]
.医院管理论坛,2016,33(10):6-8.
被引量:11
9
李佩文.
新医改背景下公立医院内部审计工作提质增效的探讨[J]
.办公室业务,2017(19):42-42.
被引量:9
10
魏文玲.
新医改政策下公立医院加强内部审计的探究[J]
.经济师,2019,0(6):127-128.
被引量:7
引证文献
4
1
钟燕娥.
探讨公立医院内部审计存在的问题及应对措施[J]
.财经界,2019,0(23):198-199.
被引量:2
2
殷永利.
公立医院内部审计存在的问题及对策[J]
.统计与管理,2017,0(8):96-97.
被引量:2
3
周敏超.
内审工作在公立医院科学发展中的作用及强化路径[J]
.财会学习,2018,0(11):151-151.
4
唐德菊.
新医改背景下公立医院内部审计工作提质增效的措施研究[J]
.中国民商,2019,0(11):144-145.
被引量:1
二级引证文献
5
1
陈晓燕.
医院内部审计问题及解决措施探究[J]
.经济视野,2020(22):106-106.
2
郑海萍,王株敏,张征炬,石红琴.
风险导向视角下公立医院内部审计运行机制研究[J]
.江苏卫生事业管理,2020,31(12):1565-1567.
被引量:10
3
马潇,周爱平.
南京某三甲医院经济合同风险管控探讨[J]
.行政事业资产与财务,2021(4):43-44.
被引量:1
4
尹丽叶,洪学智,龙海波,卿妤婕,马杰,任瑛.
现代医院管理制度背景下公立医院内部审计优化路径[J]
.中国医院管理,2021,41(4):75-78.
被引量:32
5
范小琳.
新医改背景下公立医院 内部审计工作提质增效的策略分析[J]
.理财(审计),2021(6):29-30.
1
李洪波.
论当前我国医院内部控制存在的问题与对策[J]
.行政事业资产与财务(下),2012(2):115-116.
被引量:1
2
陈国平.
完善医院内部控制的主要措施[J]
.经济师,2013(2):167-168.
3
潘惠前,邵海颖.
浅议医院内部控制制度[J]
.黑龙江科技信息,2007(07X):94-94.
4
刘小荣.
医院内控制度及内部审计探讨[J]
.企业研究(理论版),2012(4):66-67.
被引量:2
5
刘玮.
加强和完善医院内部控制之浅谈[J]
.时代经贸,2010,8(14):123-123.
被引量:1
6
原晓丽.
建立健全医院内部控制制度的措施[J]
.山西财政税务专科学校学报,2006,8(6):70-71.
被引量:4
7
王明丽.
医院内控制度体系的构建[J]
.内蒙古科技与经济,2013(18):34-35.
8
刘宇.
加强医院内部会计控制的思考[J]
.合作经济与科技,2010(14):60-61.
被引量:14
9
井立军.
浅析医院内部会计控制[J]
.合作经济与科技,2010(1):101-102.
被引量:9
10
周玉兰.
抓好厂务公开工作的几点体会和做法[J]
.工会博览(理论研究),2009(1):16-16.
财会学习
2016年 第16期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部