期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅析公共图书馆内部审计信息化建设
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
信息化在如今的公共图书馆业务管理系统和财务管理系统建设得到广泛应用,传统的审计方法和模式已难以适应图书馆内部审计工作的需要。本文就公共图书馆内部审计环境及审计信息化现状进行剖析,结合目前公共图书馆发展实际提出了几点内审信息化建设方面的建议。
作者
吴玥虹
机构地区
东莞图书馆
出处
《金融经济(下半月)》
2015年第7期195-197,共3页
关键词
内部审计
信息化
公共图书馆
建设
分类号
F239.1 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
11
参考文献
5
共引文献
22
同被引文献
5
引证文献
1
二级引证文献
0
参考文献
5
1
中国内部审计协会编..内部审计理论与实务[M].北京:中国石化出版社,2004:196.
2
王奇杰.
基于信息化环境的内部审计问题与对策探讨[J]
.中国管理信息化,2008,11(13):53-56.
被引量:5
3
庄炜玮,米青.
基于信息化时代的高校内部审计项目管理[J]
.中国成人教育,2012(5):22-24.
被引量:4
4
吴光清,陈航.
医院内部审计信息化存在的问题与对策[J]
.中国内部审计,2012(3):66-67.
被引量:13
5
于丹.
信息化环境下内部审计工作浅析[J]
.鞍山师范学院学报,2010,12(5):11-13.
被引量:4
二级参考文献
11
1
丁玎.
企业审计信息化探析[J]
.中国会计电算化,2004(9):46-47.
被引量:2
2
张晓利.
审计信息化建设的探索[J]
.中国审计,2006(2):47-48.
被引量:3
3
王梅梅.
谈医院内部审计信息化管理[J]
.中国内部审计,2006(4):67-67.
被引量:8
4
解玉梅,彭伟.
会计电算化条件下计算机内部审计的几点思考[J]
.商场现代化,2006(11Z):364-365.
被引量:4
5
王海生.
谈我国企业内部审计信息化建设的对策[J]
.集团经济研究,2007(02Z):233-233.
被引量:8
6
廖红星,尹恒.
刍议高校内部审计信息化建设发展策略[J]
.审计与理财,2007(7):22-23.
被引量:1
7
彭翠荣.
我国推进审计信息化过程中的问题研究[J]
.时代经贸(下旬),2007,5(11X):63-63.
被引量:1
8
王榕.
高校内审的信息化建设及实施[J]
.消费导刊,2007,0(14):155-155.
被引量:1
9
孙庆梅.
信息化对内部审计技术发展的影响分析[J]
.胜利油田职工大学学报,2008(2):68-69.
被引量:4
10
胡逢彬.
计算机辅助审计系统的研究[J]
.上海会计,2003(8):42-43.
被引量:1
共引文献
22
1
张树芳.
对医院内部审计信息化的思考[J]
.经济视野,2013(23).
2
何蕊,刘晓华.
对高校审计部门实现无纸化网络办公的思考[J]
.教育财会研究,2011,22(4):56-57.
被引量:3
3
安杰.
IT环境下内部审计的SWOT分析及发展对策[J]
.会计之友,2012(19):75-76.
被引量:3
4
臧芝红,董立友.
医院内部审计信息化建设的实践与探索[J]
.中国医院,2013,17(11):48-49.
被引量:10
5
王清华.
试析高校内部审计信息化建设[J]
.通化师范学院学报,2014,35(1):61-63.
被引量:5
6
张瑾,王艺.
内部审计在公立医院运行中的新探索[J]
.经济师,2014(2):102-103.
被引量:1
7
高建春.
行政事业单位审计信息化建设发展的建议[J]
.商业会计,2014(11):87-89.
被引量:5
8
范嵘.
医院内部审计信息化建设的理性思考[J]
.中国电子商务,2014(14):178-178.
9
张祖飞.
高校内部审计信息化建设存在的问题及对策研究[J]
.知识经济,2014(17):61-61.
被引量:5
10
吴华萍,施蔚兰.
信息技术在高校内部审计项目管理中的应用[J]
.无锡职业技术学院学报,2014,13(4):17-20.
被引量:1
同被引文献
5
1
康安娜.
基于内部控制理论的图书馆管理思考[J]
.六盘水师范学院学报,2015,27(2):71-74.
被引量:3
2
吴艳琴.
高校图书馆的内部控制与风险管理研究[J]
.中国乡镇企业会计,2015(6):194-195.
被引量:2
3
舒文广,蒋中明.
PDCA循环管理在内部控制审计实务中应用的实证研究[J]
.审计与理财,2016(4):17-20.
被引量:2
4
朱维乔.
大数据环境下图书馆数据安全风险控制的SWOT分析[J]
.图书馆学刊,2016,38(11):4-6.
被引量:4
5
王波.
我国图书馆信息资源共享机制现状调查[J]
.山西农经,2016(1):98-98.
被引量:3
引证文献
1
1
陈伟.
图书馆内控体系建设问题及优化策略[J]
.图书馆学刊,2018,40(9):23-26.
1
李路生.
内部审计取得企业领导者信任和支持的方法[J]
.河北审计,2001(5):41-41.
2
王清华.
试析高校内部审计信息化建设[J]
.通化师范学院学报,2014,35(1):61-63.
被引量:5
3
付文英.
试述内审信息的落实和运用[J]
.工业审计,2000(6):22-24.
4
达莎.
西部地区中型公共图书馆发展浅议——以邓小平图书馆为例[J]
.数字与缩微影像,2013(1):36-38.
5
顾加宽.
提高内审信息工作水平浅议[J]
.金融会计,2004(7):54-55.
6
陈昊琳,陆行素,张幸.
公共文化服务中公共图书馆发展的SWOT分析[J]
.国家图书馆学刊,2009,18(1):30-35.
被引量:12
7
蒋留新.
IT环境下人民银行内部审计应对策略[J]
.华南金融电脑,2009(1):64-66.
8
粟庆华.
内部审计信息化管理[J]
.市场论坛,2009(4):36-38.
被引量:1
9
丁清英,杨慧漪.
公共图书馆与城市竞争力的关联性[J]
.图书馆,2006(1):84-86.
被引量:3
10
陈柄先.
基于增值思考的商业银行内审信息化转型问题刍议[J]
.时代金融,2015(24).
金融经济(下半月)
2015年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部