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企业内部审计风险的影响因素及控制策略
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摘要
内部审计是社会发展到一定程度,股东和管理者相分离的客观需要,是大型集团公司规避经营风险、保持有序发展的重要手段。企业的内部审计部门应该在企业的风险管理中发挥起应有的作用,使得企业能在日趋激烈的市场竞争中将各种可能面临的风险将到最低水平,从而提升企业自身的竞争力,以实现长足的发展。
作者
刘逢春
机构地区
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司审计部
出处
《中外企业家》
2014年第6期143-143,共1页
Chinese and Foreign Entrepreneurs
关键词
内部审计
影响因素
控制策略
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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