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对内审成果运用情况的调查
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摘要
随着人民银行内部审计工作的广泛、深入开展,内审成果运用在服务人民银行中心工作方面的作用和效果越来越明显。本文以对人民银行济南分行辖内内审成果运用情况的调查为基础,分析了内审部门成立以来,内审成果取得的成效及存在的问题,并提出了正确认识内审成果价值、全面提升审计成果质量和加强审计成果运用制度化建设等的建议。
作者
内审成果运用课题组
刘少顺
机构地区
中国人民银行济南分行
中国人民银行济南分行内审处
出处
《济南金融》
2006年第12期78-80,共3页
Jinan Finance
关键词
内部审计
成果运用
调查
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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济南金融
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