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企业内部控制审计难点及应对浅谈
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摘要
基于强化企业内部控制水平的目的,围绕内部控制审计难点做简单的论述,提出优化审计的策略与方法,共享给相关人员参考借鉴。根据内部控制审计实践总结,要围绕内部控制环境、风险评估与控制活动等的审计,做好全面严格的把控,确保内部控制落实到位,促进企业高质量可持续发展。
作者
马振涛
机构地区
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2021年第2期231-232,共2页
关键词
内部控制
审计难点
风险评估
分类号
F239.6 [经济管理—会计学]
F275 [经济管理—国民经济]
F832.51
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