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事业单位内部控制与内部审计中的问题与对策研究
被引量:
3
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摘要
内部控制与内部审计有着极为密切的联系,对此事业单位必须予以充分认识,切实做好内部控制与内部审计相关工作,以推动自身经营管理活动的顺利高效开展.本文将对事业单位内部控制与内部审计中存在的主要问题加以探讨和分析,并提出行之有效的解决对策,以期能够充分发挥内部审计的作用,全面提高事业单位内部控制水平,从而为事业单位的持续健康发展奠定坚实的基础.
作者
田琦
机构地区
巴彦淖尔市五原县审计局
出处
《区域治理》
2019年第4期122-122,共1页
REGIONAL GOVENANCE
关键词
事业单位
内部控制
内部审计
问题
对策
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
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