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基于审计视角的公立医院内部控制问题探究 被引量:5
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作者 赵花敏 《行政事业资产与财务》 2021年第24期63-64,共2页
国家相关部门陆续出台了许多专门针对内部控制问题的规章制度,有效提高了行政事业单位对内部控制问题的重视,规范了行政事业单位内部控制的运行有效性。本文基于审计视角对公立医院内部控制的问题及执行的有效性进行探讨,并提出完善的... 国家相关部门陆续出台了许多专门针对内部控制问题的规章制度,有效提高了行政事业单位对内部控制问题的重视,规范了行政事业单位内部控制的运行有效性。本文基于审计视角对公立医院内部控制的问题及执行的有效性进行探讨,并提出完善的解决路径,进一步提高医院内部管理水平,提高医院的风险抵抗能力,推动医院的高质量发展。 展开更多
关键词 审计 公立医院 内部控制 高质量发展
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新常态下医院审计面临的问题与对策研究 被引量:2
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作者 赵花敏 《行政事业资产与财务》 2021年第22期108-109,共2页
在经济新常态下,医院逐步进行体制机制改革,有效规范管理工作流程,提高了医院管理水平。为了加强医院内部工作管理,需要对医院审计部门进行体制改革,设立审计委员会,提高审计独立性,这是医院实现可持续高质量发展的有效途径。本文通过... 在经济新常态下,医院逐步进行体制机制改革,有效规范管理工作流程,提高了医院管理水平。为了加强医院内部工作管理,需要对医院审计部门进行体制改革,设立审计委员会,提高审计独立性,这是医院实现可持续高质量发展的有效途径。本文通过分析新常态下医院审计的重要性及医院审计面临的问题,并提出相应的研究对策。旨在加强医院审计的改革创新,助力医院的长期高质量发展。 展开更多
关键词 新常态 医院审计 问题 对策
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