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企业内部控制审计常见问题及对策 被引量:5
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作者 杨淑飞 杨景岩 +1 位作者 宁静 刘锦 《财会月刊》 北大核心 2012年第11期54-55,共2页
我国企业内部控制审计中存在诸多问题,本文深入分析了内部控制审计审计目标和审计范围、审计规范的原则性、CPA胜任能力、审计收费、审计报告披露时间及审计特定基准日等六个方面的问题,并给出了相应的对策建议。
关键词 内部控制 审计 控制缺陷
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