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企业内部控制审计常见问题及对策
被引量:
5
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作者
杨淑飞
杨景岩
+1 位作者
宁静
刘锦
《财会月刊》
北大核心
2012年第11期54-55,共2页
我国企业内部控制审计中存在诸多问题,本文深入分析了内部控制审计审计目标和审计范围、审计规范的原则性、CPA胜任能力、审计收费、审计报告披露时间及审计特定基准日等六个方面的问题,并给出了相应的对策建议。
关键词
内部控制
审计
控制缺陷
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职称材料
题名
企业内部控制审计常见问题及对策
被引量:
5
1
作者
杨淑飞
杨景岩
宁静
刘锦
机构
中国
航天科工
集团
财务
公司
中国
电信股份有限
公司
北京分
公司
中国
东方资产管理
公司
中国
航空工业
集团公司
经济
技术
研究院
出处
《财会月刊》
北大核心
2012年第11期54-55,共2页
基金
全国会计领军(后备)人才企业五期研究成果.
文摘
我国企业内部控制审计中存在诸多问题,本文深入分析了内部控制审计审计目标和审计范围、审计规范的原则性、CPA胜任能力、审计收费、审计报告披露时间及审计特定基准日等六个方面的问题,并给出了相应的对策建议。
关键词
内部控制
审计
控制缺陷
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
企业内部控制审计常见问题及对策
杨淑飞
杨景岩
宁静
刘锦
《财会月刊》
北大核心
2012
5
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