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国有企业财务数字化转型的必要性及建议 |
厉韦祺
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《会计师》
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2024 |
0 |
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2
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集团企业合并财务报表编制的现存问题与对策思考 |
张佳
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《当代会计》
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2024 |
0 |
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3
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内部控制审计与财务报表审计整合路径研究 |
胡枭峰
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《当代会计》
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2024 |
0 |
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4
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会计师事务所审计风险的防范与控制 |
周平
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《财会学习》
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2017 |
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5
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人工智能时代企业财务会计面临的问题及解决措施 |
卞加俊
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《财会学习》
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2024 |
6
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6
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基于风险控制角度的上市公司财务内部控制体系的构建 |
张春香
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《中小企业管理与科技》
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2022 |
6
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7
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拟上市公司上市筹备期财务合规性研究 |
周康康
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《老字号品牌营销》
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2024 |
1
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8
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会计师事务所审计与企业财务管理及会计的关联性探讨 |
李莎
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《财会学习》
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2023 |
4
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注册制下民营企业IPO审计风险及对策研究 |
周康康
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《中小企业管理与科技》
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2023 |
4
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会计师事务所审计质量管理的社会效益研究 |
陈志敏
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《经济师》
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2024 |
1
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11
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基于风险管理的企业IPO期间内部控制优化研究 |
林勇
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《天津经济》
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2024 |
1
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会计事务所风险控制的挑战与内部管理的优化策略研究 |
王夕云
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《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
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2024 |
0 |
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企业ESG表现与绿色创新绩效——基于融资约束的视角 |
杨利丽
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《商业会计》
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2024 |
0 |
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企业研发费用核算体系优化研究 |
梅军锋
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《中小企业管理与科技》
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2024 |
0 |
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大数据背景下会计师事务所审计风险管理优化研究——以A会计师事务所为例 |
俞伟英
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《上海企业》
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2024 |
0 |
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A电力公司财务内部控制风险及防范 |
张云珠
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《首席财务官》
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2024 |
0 |
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企业并购审计风险的相关分析及应对策略——以D公司并购N公司为例 |
罗丹
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《上海企业》
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2024 |
0 |
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会计师事务所内部控制一体化管理路径探究 |
张冬学
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《中国乡镇企业会计》
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2024 |
0 |
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19
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关于会计师事务所拓展财务咨询业务的思考 |
叶增水
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《当代会计》
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2024 |
0 |
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20
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优化宁波财政支出项目绩效评价——国际金融组织贷款项目绩效评价的启示 |
毛江雷
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《中国外资》
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2024 |
0 |
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