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药品经营企业GSP实施中质量管理体系内审的应用与实践 被引量:8
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作者 张少兰 《中国药业》 CAS 2017年第2期85-88,共4页
目的促进质量管理体系内审在我国药品经营企业《药品经营质量管理规范》(GSP)实施中的应用并提出具体方法。方法结合药品经营质量管理实际工作,对质量管理体系内部审核的概述、存在的问题和应对措施、体系内审的实施效果与实践体会等方... 目的促进质量管理体系内审在我国药品经营企业《药品经营质量管理规范》(GSP)实施中的应用并提出具体方法。方法结合药品经营质量管理实际工作,对质量管理体系内部审核的概述、存在的问题和应对措施、体系内审的实施效果与实践体会等方面进行分析。结果与结论药品经营企业应实时开展质量管理体系内审,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。 展开更多
关键词 药品经营企业 质量管理体系 体系内审
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以HSE为核心构建炼化企业标准化一级达标模式 被引量:2
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作者 张道斌 王浩 孙青松 《安全、健康和环境》 2022年第2期20-24,共5页
为促进炼化企业创建安全生产标准化一级企业,进一步提升安全管理水平,提出了一种以炼化企业HSE管理体系为核心的安全生产标准化一级企业达标模式。该模式将安全生产标准化与HSE管理体系有机融合,重点突出满足一级企业达标5个前置条件的... 为促进炼化企业创建安全生产标准化一级企业,进一步提升安全管理水平,提出了一种以炼化企业HSE管理体系为核心的安全生产标准化一级企业达标模式。该模式将安全生产标准化与HSE管理体系有机融合,重点突出满足一级企业达标5个前置条件的具体做法,并通过标准化自评和体系内审一体化验证模式有效性。实施结果表明:炼化企业通过该模式能够丰富HSE管理体系要素同时又能满足安全生产标准化达标要求,有效提升了安全管理效能。 展开更多
关键词 HSE管理体系 安全生产标准化 一级企业达标 标准化自评 体系内审
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探析提高质量管理体系内部审核有效性的方法 被引量:6
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作者 武青芬 张钰 +1 位作者 欧阳松 任跃进 《价值工程》 2017年第31期1-3,共3页
质量管理体系内部审核是评价质量管理体系符合性和有效性的一种重要手段,它能够识别管理体系的薄弱环节和潜在的改进机会,因此优化内部审核活动、提高内部审核的有效性对于组织保持、完善、改进管理体系至关重要。本文介绍了本所近几年... 质量管理体系内部审核是评价质量管理体系符合性和有效性的一种重要手段,它能够识别管理体系的薄弱环节和潜在的改进机会,因此优化内部审核活动、提高内部审核的有效性对于组织保持、完善、改进管理体系至关重要。本文介绍了本所近几年内部审核从部门审核到部门和过程相结合审核,从按标准条款逐个审核到过程方法审核的历程和提高内审员审核能力的有效做法,并以"设计和开发过程"为例,介绍了过程方法的审核。通过近几年对审核路线和方法的改进,提高了内部审核的有效性,促进了质量管理体系运行的有效性、适宜性、充分性。 展开更多
关键词 部门审核 过程审核 过程方法 质量管理体系内部审核 有效性
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浅析如何提高环境监测站内部审核质量 被引量:4
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作者 谢萍 《江西化工》 2016年第2期220-222,共3页
分析当前环境监测站质量管理体系内部审核中存在的问题,探讨提高质量管理体系内部审核质量的对策和建议,实现有效内部审核,确保质量管理体系得到不断改进和完善。
关键词 环境监测 质量管理体系 内部审核 质量
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论现代企业制度下的内部审计 被引量:3
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作者 王晓燕 《改革与开放》 2009年第12X期127-127,129,共2页
随着我国现代企业制度的逐步完善,企业的内部审计相应地发生了变化,在审计组织体系中所起的作用日益重要。本文从现代企业制度的含义和特征出发,分析了现代企业制度下内部审计目标、职能等方面,并对企业内部审计中存在的问题提出了一些... 随着我国现代企业制度的逐步完善,企业的内部审计相应地发生了变化,在审计组织体系中所起的作用日益重要。本文从现代企业制度的含义和特征出发,分析了现代企业制度下内部审计目标、职能等方面,并对企业内部审计中存在的问题提出了一些建设性的建议。 展开更多
关键词 现代企业制度 内部审计
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集分结合财务管理模式下的财务监督机制探析 被引量:8
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作者 钟文欣 《财会通讯(下)》 北大核心 2004年第10期57-60,共4页
财务监督是企业财务管理中的重要组成部分,是发挥内部控制制度作用的重要途径。在集权与分权结合的财务管理模式中,财务监督应如何适应这种财务管理模式呢?本文借鉴一般财务监督模式,基于集权与分权结合财务管理模式的特点,考虑审计风... 财务监督是企业财务管理中的重要组成部分,是发挥内部控制制度作用的重要途径。在集权与分权结合的财务管理模式中,财务监督应如何适应这种财务管理模式呢?本文借鉴一般财务监督模式,基于集权与分权结合财务管理模式的特点,考虑审计风险识别与控制对财务监督机制的要求,探讨在集权与分权结合财务管理模式下财务监督机制的建立与内部审计机构的设置。 展开更多
关键词 财务管理模式 财务监督机制 内部审计
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南水北调中线干线工程内部审计全覆盖实践 被引量:2
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作者 汪强 李宁 《中国水利》 2021年第8期33-35,共3页
从审计对象、审计内容、审计形式、审计协同、审计整改、审计责任追究、审计保障工作等方面,以南水北调中线干线工程建设管理局为例,介绍了构建水利国有企业内部审计全覆盖体系的实践经验,为新形势下国有企业内部审计工作提供借鉴和参考。
关键词 水利国有企业 内部审计 审计全覆盖
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ISO9000系列讲座(九) 质量体系审核总论 被引量:2
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作者 刘爱基 李虹 《电子质量》 1996年第10期20-23,共4页
论述了质量体系审核的分类、目的、特点及步骤,简要介绍了内部质量体系审核的概念、目的、范围、特点及其与外部质量审核的区别。
关键词 质量体系 审核 内部审核 外部审核
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强化现代企业制度下内部审计的探讨
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作者 杜思如 《武汉食品工业学院学报》 1998年第1期58-61,共4页
分析了市场经济条件下,现代企业制度的建立对企业外部环境影响的有关情况,阐述了作为面对市场的法人实体的企业,强化内部审计、完善自我约束机制的重要性。
关键词 现代企业制度 内部审计 审计
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