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商誉减值披露、内部控制与市场反应——来自我国上市公司的经验证据 |
张新民
卿琛
杨道广
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《会计研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
45
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2
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政府采购与企业ESG表现——基于A股上市公司的经验证据 |
姜爱华
张鑫娜
费堃桀
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2023 |
21
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3
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内部控制、公司治理与会计信息披露质量——基于嵌合视角 |
张子文
李竹梅
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《企业经济》
CSSCI
北大核心
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2017 |
24
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4
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转型经济下中国企业创新选择的实证研究:环境与组织因素 |
孙永风
李垣
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《管理工程学报》
CSSCI
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2007 |
22
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5
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数字化转型促进高端制造业绿色发展的路径研究 |
蒋煦涵
章丽萍
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《当代财经》
北大核心
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2023 |
12
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6
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企业内部审计独立性的思考 |
朱永永
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《技术与创新管理》
CSSCI
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2009 |
13
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7
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管理层股权激励与审计监督:利益权衡还是信号传递? |
陈效东
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
14
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8
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企业ESG表现改善的技术创新促进效应研究 |
周兵
吕江江
吕佩
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《西部论坛》
北大核心
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2023 |
10
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9
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非国有股东治理与国有企业创新:倒U型关系及其形成机理检验 |
乔翠霞
马一森
刘韵致
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《改革》
北大核心
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2023 |
8
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10
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浅谈新形势下中国企业会计内部控制的完善 |
张弘
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《经济研究导刊》
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2010 |
12
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11
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“金税工程”数智化转型与企业纳税管理探究 |
赵苏苏
王云飞
戴理达
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《科技创业月刊》
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2022 |
10
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12
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贯彻和实施《内部会计控制规范》的对策研究 |
张晓华
李露萍
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《沈阳农业大学学报(社会科学版)》
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2006 |
8
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13
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关于高校科研经费内部控制审计的思考 |
郑克强
林星
沐得力
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《福建师大福清分校学报》
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2015 |
10
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14
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审计委员会的功能缺失与公司财务报告违规--基于五粮液的案例研究 |
鄢志娟
涂建明
吴青川
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
9
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15
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内部控制视角下上市公司财务造假案例分析——以“圣莱达”为例 |
崔晓航
刘凌菲
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《特区经济》
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2019 |
9
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集团企业内部控制存在的问题及其对策 |
钟雅娟
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《商业经济》
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2010 |
8
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高职院校财务管理存在问题与对策 |
袁晖
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《昆明冶金高等专科学校学报》
CAS
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2017 |
8
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18
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构建公立医院内部医保基金控制模型的实践研究 |
刘国刚
郑二维
曲松涛
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《中国卫生经济》
北大核心
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2014 |
8
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19
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通过财务稽核强化电力企业的内部控制 |
程千夫
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《时代农机》
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2015 |
8
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20
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企业数字化转型能否降低劳动力成本粘性——基于内部控制的考察 |
王贤彬
陈禾
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《广东财经大学学报》
北大核心
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2024 |
2
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