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九州纵横 |
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《审计月刊》
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2024 |
0 |
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2
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基层外汇局内部审计整改研究 |
肖继五
张波
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《中国外汇》
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2023 |
0 |
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3
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研究型审计在公共投资审计领域中的应用浅析 |
张娣
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《时代金融》
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2023 |
2
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4
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勤学静思求真知 以行验知见成效 |
闫瑾
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《中国审计》
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2024 |
0 |
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5
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大数据背景下业审融合 助力集团物资管理水平提升 |
王玉来
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《中国内部审计》
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2024 |
1
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6
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以高质量审计服务保障宜昌建设长江大保护典范城市 |
邓钧
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《审计观察》
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2023 |
0 |
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7
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工会如何开展研究型审计 |
杨蓓蓓
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《中国工会财会》
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2023 |
0 |
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8
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行政事业单位审计质量控制体系的构建研究 |
龚高敏
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《理财(经济)》
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2023 |
0 |
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9
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奋发有为 乘势而上 扎实推进内部审计高质量发展 |
陈明
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《审计月刊》
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2024 |
0 |
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10
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“三聚焦”着力提升投资审计工作质效 |
周鹤
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《理财(审计)》
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2024 |
0 |
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创新企业审计风险规避方式促进企业稳定发展 |
王智凯
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《现代企业》
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2024 |
0 |
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构建审计报告分级复核机制的实践探讨 |
白喜平
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《山西财税》
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2020 |
2
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论审计的基本职能和特殊职能 |
刘兵
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《财会通讯(上)》
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1991 |
2
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基于研究型审计思维对基层央行经济责任审计的思考 |
杨晨
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《环渤海经济瞭望》
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2023 |
0 |
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精准运用审计方法 查深查实查透问题——以某省属国有企业领导人经济责任审计项目为例 |
李捷
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《审计月刊》
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2023 |
0 |
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强化质量控制 提升审计质效--云南省审计厅开展民生类审计项目后评估工作实践探索 |
杨巨
林静姆
谭安碧
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《中国审计》
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2023 |
0 |
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六份合同“露马脚” |
蔡秋蕾
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《审计月刊》
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2023 |
0 |
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加强农发行内部审计质量控制的途径 |
马新丽
和修军
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《农业发展与金融》
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2007 |
0 |
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对基层外汇局内部审计程序的探讨 |
刘赛英
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《审计与理财》
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2019 |
1
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20
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石化销售企业内部控制审计流程优化策略 |
刘玉萍
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《审计与理财》
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2015 |
2
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