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内部审计监督在医院经济合同管理中的实践应用 被引量:38
1
作者 崔静 《中国卫生经济》 北大核心 2017年第8期90-92,共3页
目的:以实践证明内部审计监督在医院经济合同管理中的重要作用。方法:从加强经济合同监督管理入手,介绍芜湖二院在合同管理工作中如何利用审计部门的监督,保障经济活动正常运行。结果:增强了医院各相关部门合同管理和风险意识,促进合同... 目的:以实践证明内部审计监督在医院经济合同管理中的重要作用。方法:从加强经济合同监督管理入手,介绍芜湖二院在合同管理工作中如何利用审计部门的监督,保障经济活动正常运行。结果:增强了医院各相关部门合同管理和风险意识,促进合同管理规范化、制度化。结论:通过内部审计监督,完善合同管理制度,降低财务风险,提升了财务管理精细化水平。 展开更多
关键词 医院 经济合同 内部监督 合同审计
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医院经济合同审计应把好五个关键环节 被引量:12
2
作者 李卫兵 张卿苗 +2 位作者 杨宝新 程树民 张绍军 《中国卫生经济》 北大核心 2013年第12期110-111,共2页
随着医院发展,对外签订的经济合同不断增加。医院经济合同管理已成为医院经济管理的重要组成部分,对经济合同审计也是不可或缺的重要内容。医院经济合同审计应把握好五个关键环节:明确经济合同的审计内容及工作权限、合同签订前审计、... 随着医院发展,对外签订的经济合同不断增加。医院经济合同管理已成为医院经济管理的重要组成部分,对经济合同审计也是不可或缺的重要内容。医院经济合同审计应把握好五个关键环节:明确经济合同的审计内容及工作权限、合同签订前审计、合同执行过程审计、经济合同执行结束前的审计以及审计意见与建议。 展开更多
关键词 医院 经济合同 合同审计 审计环节
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构建公立医院经济合同内部控制体系初探 被引量:11
3
作者 刘畅 马江雪 孟亚丰 《医院管理论坛》 2015年第5期6-10,共5页
我国公立医院属于国家事业单位。在新医改的大背景下,我国公立医院的审计工作更要及时、合理、合法地调整战略,做到与时俱进,并根据实际情况重新构建以审计为主导力量的经济合同内部控制体系,以COSO框架及新框架中的17条原则、《企业内... 我国公立医院属于国家事业单位。在新医改的大背景下,我国公立医院的审计工作更要及时、合理、合法地调整战略,做到与时俱进,并根据实际情况重新构建以审计为主导力量的经济合同内部控制体系,以COSO框架及新框架中的17条原则、《企业内部控制基本规范》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》中对内部控制的相关要求为理论基础,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五方面针对我国公立医院经济合同的内部控制进行研究,探索构建医院内部控制体系,加强医院经济活动的平稳程度,保证国有资产的安全和完整,进一步体现国有公立医院的公益性。 展开更多
关键词 公立医院 内部审计 合同审计 内部控制
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企业采购合同的审计审签及其应注意的问题 被引量:8
4
作者 黄贤东 《财会通讯(上)》 北大核心 2006年第3期61-62,共2页
关键词 采购合同 审计人员 注意的问题 企业 权力分散化 内部审计部门 审计监督 合同审计 采购活动 采购过程
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建设项目跟踪审计若干问题探讨 被引量:8
5
作者 时现 《中国审计》 北大核心 2007年第4期18-20,共3页
跟踪审计的实质是跟踪建设项目建设全过程工作.开展全程审计。综览国内外.大多数国家的审计还都停留在“一头和一尾”审计方面。一头是指”建设前期审计”.主要以决策审计、设计审计、合同审计为主;一尾是指”竣工后审计”.重点审... 跟踪审计的实质是跟踪建设项目建设全过程工作.开展全程审计。综览国内外.大多数国家的审计还都停留在“一头和一尾”审计方面。一头是指”建设前期审计”.主要以决策审计、设计审计、合同审计为主;一尾是指”竣工后审计”.重点审计工程造价和投资效益。 展开更多
关键词 跟踪审计 建设项目 项目建设 决策审计 合同审计 投资效益 工程造价 重点审计
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合同审计的实践探索 被引量:5
6
作者 于东洋 《审计理论与实践》 北大核心 2003年第2期50-51,共2页
开展合同审计,我院起步于20世纪90年代初叶。经过十几年的不断实践探索,取得了许多经验并收到了良好的效果。本文就我院开展合同审计的有关问题与同行交流。 一、开展合同审计的基本情况 随着市场经济的建立和发展,院内经济承包、联合... 开展合同审计,我院起步于20世纪90年代初叶。经过十几年的不断实践探索,取得了许多经验并收到了良好的效果。本文就我院开展合同审计的有关问题与同行交流。 一、开展合同审计的基本情况 随着市场经济的建立和发展,院内经济承包、联合办学、租赁、基本建设、物资采购、银行贷款。 展开更多
关键词 合同审计 合同管理 《经济合同审计暂行规定》 合同主体 合同条款
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从受试者保护角度浅析临床试验合同审计的规范化 被引量:8
7
作者 杨晓娟 刘美佑 +4 位作者 伍晓晓 彭莉 张颖 贾艳艳 文爱东 《中国医学伦理学》 2017年第9期1133-1136,共4页
通过实施临床试验合同审计工作,可以在试验开始前预先考察审核合同的真实性、有效性和合法性,从而避免试验过程中可能出现的风险;可以明确定义参加临床试验的各个部门应履行的职责、权利与义务,规定各个部门在保护受试者方面应承担的责... 通过实施临床试验合同审计工作,可以在试验开始前预先考察审核合同的真实性、有效性和合法性,从而避免试验过程中可能出现的风险;可以明确定义参加临床试验的各个部门应履行的职责、权利与义务,规定各个部门在保护受试者方面应承担的责任以及确保试验合同中包含有关保护受试者的规定,从而最大程度地保护受试者权益。从建立合同审计相关制度文件、明确合同审计主体、制定合同审计流程、确定合同审计核心要素四个方面概述西京医院如何规范临床试验合同审计,并阐述其对于促进受试者保护的意义。 展开更多
关键词 临床试验 合同审计 受试者保护
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高校合同审计审签思考 被引量:5
8
作者 张美兰 《财会通讯(上)》 北大核心 2011年第8期101-102,共2页
随着教育体制改革的不断深化及高校办学规模的变化,高校资金筹措方式也发生了改变,各种经济活动越来越多样,对外合同内容更加广泛。为进一步规范高校的对外活动,加强监督,防范学校的经济风险,高校的合同审计审签逐渐成为高校内部审计的... 随着教育体制改革的不断深化及高校办学规模的变化,高校资金筹措方式也发生了改变,各种经济活动越来越多样,对外合同内容更加广泛。为进一步规范高校的对外活动,加强监督,防范学校的经济风险,高校的合同审计审签逐渐成为高校内部审计的一项重要内容。如何在复杂的环境中做好高校的合同审计审签工作成为学校内部审计人员面临的新课题。 展开更多
关键词 高校内部审计 合同审计 教育体制改革 资金筹措方式 内部审计人员 合同内容 办学规模 经济活动
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基于医院内部控制的合同审计成效 被引量:3
9
作者 姚远 《财会学习》 2023年第10期116-118,共3页
基于医院的内部控制作为工作的前提来实施合同内部审计,借助于合适的合同审计策略,了解合同管理过程中存在的问题,也能发现医院中主要的部门及业务工作运行中存在的具体风险和问题,为医院实施更有效的管理工作提供方便和有效的参考。医... 基于医院的内部控制作为工作的前提来实施合同内部审计,借助于合适的合同审计策略,了解合同管理过程中存在的问题,也能发现医院中主要的部门及业务工作运行中存在的具体风险和问题,为医院实施更有效的管理工作提供方便和有效的参考。医院基于风险为导向,基于控制为主线,应用合同审计的结果来加强内部控制,实现风险防范的目标和要求,促进医院提质增效任务的完成。本文基于医院内部控制的合同审计成效问题进行了探索和研究,有助于医院的进一步发展,帮助医院在激烈的市场竞争中占据更加有利的地位,提高医院的管理能力及水平。 展开更多
关键词 医院发展 内部控制 合同审计
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高校合同管理与合同审计的实践与思考 被引量:4
10
作者 罗麒麟 《工业审计与会计》 2011年第1期44-46,共3页
高校签订并履行的合同有很多种。其中涉及学校管理方面的有联合办学合同、建设工程合同、买卖合同(物资设备采购合同)、技术咨询合同等。从审计的职能出发,开展合同审计,参与合同管理。主要是通过规范合同签订程序,推动合同认真履... 高校签订并履行的合同有很多种。其中涉及学校管理方面的有联合办学合同、建设工程合同、买卖合同(物资设备采购合同)、技术咨询合同等。从审计的职能出发,开展合同审计,参与合同管理。主要是通过规范合同签订程序,推动合同认真履行,开展合同履行情况的检查,起到对经济活动的监督作用。 展开更多
关键词 合同审计 合同管理 高校 实践 建设工程合同 设备采购合同 技术咨询合同 联合办学
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大数据技术在石油企业经济合同审计中的应用
11
作者 孙霞 姚立峰 王莉 《中国审计》 2023年第10期73-75,共3页
石油企业经济合同数量多、类型广、条款杂,且合同在形成、履行及管理过程中,存在审查环节多、涉及部门广、资料收集难等问题。受审计力量和技术手段限制,当前审计中更多关注重点经济合同的重要节点,对所有经济合同的全过程精细化审计监... 石油企业经济合同数量多、类型广、条款杂,且合同在形成、履行及管理过程中,存在审查环节多、涉及部门广、资料收集难等问题。受审计力量和技术手段限制,当前审计中更多关注重点经济合同的重要节点,对所有经济合同的全过程精细化审计监督仍不到位,导致合同审计工作范围较窄、效率较低、效果较差。 展开更多
关键词 合同审计 审计监督 审计力量 经济合同 大数据技术 重要节点 资料收集 石油
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基于语义解析技术,智能化审计烟草行业合同
12
作者 张林霄 刘敏 +2 位作者 魏海霞 陈丹 夏艳 《信息化建设》 2024年第5期62-64,共3页
基于语义解析技术在烟草行业领域开展合同审计应用,主要是通过前期的知识库积累,以及语义解析智能识别与大模型学习,智能化审计烟草行业合同存在的关键审核点,能够提升审核效率与精准分析近年来,全国烟草行业围绕着“卷烟上水平”与“... 基于语义解析技术在烟草行业领域开展合同审计应用,主要是通过前期的知识库积累,以及语义解析智能识别与大模型学习,智能化审计烟草行业合同存在的关键审核点,能够提升审核效率与精准分析近年来,全国烟草行业围绕着“卷烟上水平”与“高质量建设与数字化转型”等规划,卷烟加工技术改造在“精益工艺”“低焦工艺”“协同工艺”“智能工厂”等方面不断深入研究和广泛应用;工厂建设项目趋势呈现出“由大规模传统工厂基础设施建设”向“围绕行业数字化转型开展新数基建设”转变的态势。 展开更多
关键词 烟草行业 合同审计 数字化转型 卷烟上水平 智能工厂 建设项目 精益 智能识别
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医院合同审计与内部控制的协同探讨
13
作者 黄丽 《财会学习》 2024年第13期134-136,共3页
合同审计与内部控制在提高医院运营合规性、提升财务管理效率、降低欺诈风险以及强化决策支持方面发挥着重要的作用,但实践中这两者之间的有效协同受到内部信息交流不畅、人员能力不足和流程非标准化等问题的影响。为应对这些问题,建议... 合同审计与内部控制在提高医院运营合规性、提升财务管理效率、降低欺诈风险以及强化决策支持方面发挥着重要的作用,但实践中这两者之间的有效协同受到内部信息交流不畅、人员能力不足和流程非标准化等问题的影响。为应对这些问题,建议医院及时建立信息共享平台、加强专业人员培训、制定统一的流程与标准以优化医院的合同审计和内部控制体系。实施这些策略不但能提高医院管理的效率和效果,还能为医院的可持续发展提供坚实的保障。 展开更多
关键词 医院 合同审计 内部控制
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国有企业合同审计案例研究
14
作者 易峰 《江苏建材》 2024年第1期120-121,共2页
通过深入研究多个国有企业的合同审计案例,全面分析合同管理中存在的问题,并提出相应的解决方案和改进建议,以期为国有企业在合同管理方面提供实质性的指导和启示。
关键词 国有企业 合同审计 案例研究
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高校附属医院合同审计情况探析——以A医院为例
15
作者 丁慧 丁媛 《经济师》 2024年第4期252-253,255,共3页
随着医疗事业迅速发展,医院经济活动日益增多,高校附属医院合同的形式及内容也日益繁杂,医院内审部门监督前置,针对合同开展好审计监督工作对推动医院高质量发展的重要性更加突出。文章通过对医院合同审计的重要性及审计工作中应予以关... 随着医疗事业迅速发展,医院经济活动日益增多,高校附属医院合同的形式及内容也日益繁杂,医院内审部门监督前置,针对合同开展好审计监督工作对推动医院高质量发展的重要性更加突出。文章通过对医院合同审计的重要性及审计工作中应予以关注的重点进行阐述分析,结合审计实践中管理现状及存在的问题提出相应的措施,以促进医院管理水平和经济效益的提高,为医院适应新发展要求、更好服务患者和创造更多价值保驾护航。 展开更多
关键词 高校附属医院 合同审计 管理措施
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企业合同审计技术创新与应用探索
16
作者 陈玉湘 钟飚 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2023年第6期179-183,共5页
目前,相关研究指明了借助大数据、云计算等互联网技术可以为合同审计提供新的发展方向,但是该类研究更多的是从相关技术层面进行探索分析,没有结合具体合同审计实务进行阐述从而解决实际问题。本文通过一定的文献阅读与实务结合,总结出... 目前,相关研究指明了借助大数据、云计算等互联网技术可以为合同审计提供新的发展方向,但是该类研究更多的是从相关技术层面进行探索分析,没有结合具体合同审计实务进行阐述从而解决实际问题。本文通过一定的文献阅读与实务结合,总结出当下合同审计与合同审计技术创新面临的困境,并将Python与合同审计结合,提供了一个解决传统合同审计重复、繁琐问题的思路与方案。模拟实验表明,与以往针对于合同管理流程优化与合同管理内部控制优化的方案不同,该方案是合同审计技术上的创新,能帮助审计人员通过代码工具的使用初步实现合同的批量查阅,达到化繁为简的目的,从而有效提高合同审计效率。 展开更多
关键词 合同审计 审计技术 PYTHON
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企业合同审计技术创新与应用研究
17
作者 钟飚 陈玉湘 《审计与理财》 2023年第8期32-34,共3页
本文通过一定的文献阅读与实务结合,总结出当下合同审计与合同审计技术创新面临的困境,并将Fy1hcn与合同审计结合,提供了一个解决传统合同审计重复、繁琐问题的思路与方案。模拟实验表明,与以往针对于合同管理流程优化与合同管理内部控... 本文通过一定的文献阅读与实务结合,总结出当下合同审计与合同审计技术创新面临的困境,并将Fy1hcn与合同审计结合,提供了一个解决传统合同审计重复、繁琐问题的思路与方案。模拟实验表明,与以往针对于合同管理流程优化与合同管理内部控制优化的方案不同,该方案是合同审计技术上的创新,能帮助审计人员通过代码工具的使用初步实现合同的批量查阅,达到化繁为简的目的,从而有效提高合同审计效率。 展开更多
关键词 合同审计 审计技术 Fython
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论市场经济中的企业合同审计
18
作者 峰宇 《冶金管理》 1993年第3期34-35,共2页
企业内部审计的重要任务之一,是维护企业自身的合法经济权益。这种维护自身合法经济权益的工作比较集中地体现在合同审计上。目前企业内部审计以经济效益审计为工作重点,在审计界已经取得了共识,不存在什么异议。但是,在理论和实践中,... 企业内部审计的重要任务之一,是维护企业自身的合法经济权益。这种维护自身合法经济权益的工作比较集中地体现在合同审计上。目前企业内部审计以经济效益审计为工作重点,在审计界已经取得了共识,不存在什么异议。但是,在理论和实践中,对经济效益审计含义的理解,一直存在着分歧。有些人认为,财经法纪审计、管理审计和经济效益审计,是三种并列的审计形式;有些人认为,审计可分为财经法纪审计和经济效益审计两大类。 展开更多
关键词 合同审计 经济效益审计 财经法纪审计 内部审计 审计形式 审计 管理审计 事前审计 事后审计 审计重点
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加强我国审计工作刍议
19
作者 陈正英 《武汉财会》 1988年第4期26-27,共2页
(一) 加强我国审计工作,首先必须明确两个认识: 1、要从我国现有审计工作的基础出发。我国审计工作从1983年开始,迄今已初具规模,探索出一条适合我国国情的审计道路,建立了以国家审计机关为主体、内部审计为基础、社会审计为补充的“三... (一) 加强我国审计工作,首先必须明确两个认识: 1、要从我国现有审计工作的基础出发。我国审计工作从1983年开始,迄今已初具规模,探索出一条适合我国国情的审计道路,建立了以国家审计机关为主体、内部审计为基础、社会审计为补充的“三位一体”组织体系;实行了行政事业单位定期审计、厂长〔经理〕离任经济责任审计、自筹基建资金审计等制度;开展了奖金审计、合同审计、公证审计、专案审计、专题调查审计和各种行业审计等多种形式的审计方法。这些都是在实践中产生的,具有我们自己的特色,深化我国审计工作。 展开更多
关键词 专案审计 公证审计 社会审计 内部审计 自筹基建资金 行业审计 国家审计机关 合同审计 审计方法 审计工作经验
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内部控制在医院经济合同管理中的运用 被引量:3
20
作者 路剑波 《管理观察》 2019年第28期161-162,共2页
医改提出了减轻居民就医负担,建立健全医疗卫生保障制度的长远目标。这就要求我国公立医院的内部控制制度建设工作要作出及时调整,与时俱进,根据实际情况构建以内部控制建设为主导的经济合同管理体系。本文将通过内部环境、风险评估、... 医改提出了减轻居民就医负担,建立健全医疗卫生保障制度的长远目标。这就要求我国公立医院的内部控制制度建设工作要作出及时调整,与时俱进,根据实际情况构建以内部控制建设为主导的经济合同管理体系。本文将通过内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督五个方面,对内部控制在我国医院经济合同管理中的应用进行研究,探索医院内部控制体系,保证医院经济平稳运转,强化公立医院的公益性。 展开更多
关键词 内部控制 医院经济合同管理 医院管理 内部审计 合同审计
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