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基层外汇局内部审计整改研究 |
肖继五
张波
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《中国外汇》
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2023 |
0 |
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2
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国企内部审计整改面临的困境及应对策略 |
许元勋
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《中国经贸》
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2024 |
0 |
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3
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铁路企业加强内部审计整改工作的有效策略探讨 |
仇芳
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《企业改革与管理》
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2024 |
0 |
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4
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谈谈高校内部审计整改的难点及长效机制的构建 |
黄旸杨
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《时代经贸》
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2018 |
6
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5
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国企内部审计整改标准化管理存在问题及策略探讨 |
韦玙璇
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《财会学习》
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2024 |
0 |
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6
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国有企业内部审计发现问题整改创新思路探讨 |
陈海燕
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《时代经贸》
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2024 |
0 |
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7
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推进内部审计整改工作的思考 |
袁芳
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《财会学习》
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2017 |
5
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8
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推动国有企业内部审计整改路径研究 |
马超群
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《现代审计与经济》
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2022 |
3
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大数据背景下内部审计整改的影响及提升 |
郝红增
朱叶
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《审计与理财》
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2020 |
4
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10
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对内部审计整改机制的思考 |
冯中强
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《商业会计》
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2014 |
3
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国有企业内部审计整改的理论框架与例证分析:职能部门视角 |
苏炜
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《中国审计评论》
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2022 |
2
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关于提高国有企业内部审计整改有效性的思考 |
陆璐
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《财会学习》
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2019 |
4
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13
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如何应用内部审计整改“关口前移”控制体系 |
羊剑
陈乔红
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《中国内部审计》
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2018 |
3
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14
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加强国有企业内部审计问题整改落实的思考 |
李涛
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《管理观察》
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2020 |
2
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15
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基于PDCA理论的内部审计整改路径探究 |
谢路阳
武晓璐
李颖
陈绪武
饶佳
邵艳
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《商业观察》
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2021 |
2
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16
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PDCA循环理论下高校内部审计整改质效提升研究 |
焦菲
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《商业会计》
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2022 |
1
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17
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基于PDCA循环的外汇管理内部审计整改全周期管理探究 |
朱虹
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《审计观察》
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2022 |
0 |
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职能部门在内部审计整改中的作用:理论框架和例证分析 |
苏炜
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《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
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2021 |
0 |
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企业内部审计整改落实途径探析 |
王燕燕
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《经济研究导刊》
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2020 |
0 |
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