1
|
行政事业单位内部控制问题探究 |
孙惠
朱小芳
|
《财会通讯(中)》
|
2012 |
24
|
|
2
|
理论与实务联动,共同推动中国内控体系贯彻实施——中国会计学会内部控制专业委员会2010年年会观点述要 |
耿云江
|
《会计研究》
CSSCI
北大核心
|
2011 |
24
|
|
3
|
整合预算与内控 改进企业预算管理系统 |
杨有红
|
《财务与会计(理财版)》
|
2010 |
22
|
|
4
|
我国企业内部控制评价的若干思考 |
王洪艳
刘静
|
《会计之友》
北大核心
|
2010 |
21
|
|
5
|
关于《企业内部控制审计指引》制定和实施中的几个问题 |
杨志国
|
《财务与会计》
北大核心
|
2010 |
22
|
|
6
|
内部控制审计与财务报表审计整合时应注意的问题 |
陈文化
|
《中国注册会计师》
北大核心
|
2011 |
20
|
|
7
|
COSO内部控制框架对我国高校内部控制建设的启示 |
苏少辉
|
《会计师》
|
2010 |
18
|
|
8
|
基于风险管理的企业内部控制探析 |
李雅琴
|
《会计之友》
北大核心
|
2009 |
18
|
|
9
|
基于内部控制的会计制度设计评价体系构建 |
陈建红
|
《财会通讯(上)》
北大核心
|
2011 |
18
|
|
10
|
基于风险管理的医院内部控制体系构建与实施 |
徐华
|
《财会通讯(中)》
|
2012 |
17
|
|
11
|
我国企业内部控制建设的若干思考 |
马军生
李若山
|
《财务与会计(理财版)》
|
2010 |
15
|
|
12
|
风险导向下应收账款内部控制体系探讨 |
卢霞
|
《财会通讯(中)》
|
2010 |
14
|
|
13
|
商业银行内部控制“三道防线”的分析与探讨 |
郑鑫
|
《农村金融研究》
|
2011 |
14
|
|
14
|
《企业内部控制基本规范》与企业内部控制体系构建 |
马健
王安
董新军
|
《中国农业会计》
|
2010 |
12
|
|
15
|
小微企业内部控制机制探讨 |
王荣三
李静
刘宝锁
|
《财务与会计(理财版)》
|
2012 |
13
|
|
16
|
COSO 内部控制新框架解读 |
丁红燕
|
《财会通讯(上)》
北大核心
|
2013 |
13
|
|
17
|
关于《企业内部控制审计指引》制定和实施中的几个问题 |
杨志国
|
《中国注册会计师》
北大核心
|
2010 |
13
|
|
18
|
提升企业内部控制有效性的重要制度安排——关于实施企业内部控制注册会计师审计的有关问题 |
刘玉廷
王宏
|
《中国农业会计》
|
2010 |
13
|
|
19
|
基于内部控制的内部审计理念转变 |
张先治
滕晓东
|
《财务与会计》
北大核心
|
2010 |
12
|
|
20
|
企业内部控制规范体系建设中的十大误区及防范 |
丁家丰
马军生
|
《财务与会计》
北大核心
|
2011 |
11
|
|