1
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内部控制、公司违规与监管绩效改进——来自2007—2008年深市上市公司的经验证据 |
单华军
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《中国工业经济》
CSSCI
北大核心
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2010 |
73
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2
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内部审计监督在医院经济合同管理中的实践应用 |
崔静
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《中国卫生经济》
北大核心
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2017 |
38
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3
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论现代企业制度下内部审计的职能 |
申香华
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《经济经纬》
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2000 |
21
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4
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监督还是合谋:多个大股东与公司内部控制质量 |
马影
王满
马勇
于浩洋
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2019 |
30
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5
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内部控制、外部监管与上市公司会计信息披露质量——基于博弈论的分析 |
姚海鑫
冷军
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《东北大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2016 |
28
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6
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内部控制在公立医院医用耗材管理中的应用 |
李琳
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《中国医药导报》
CAS
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2018 |
27
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检察机关批捕权配置的三种模式 |
聂友伦
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《法学家》
CSSCI
北大核心
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2019 |
26
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8
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非金融企业影子银行化与盈余可持续性 |
黄贤环
王翠
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2021 |
26
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9
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媒体监督的公司治理效应研究:基于企业避税行为视角的考察 |
程博
许宇鹏
林敏华
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2021 |
24
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10
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公立医院内部控制的创新研究 |
毕若孟
王洪涛
李倩
于蔚
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《中国医院》
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2017 |
24
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11
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上市公司内部控制指数影响因素研究 |
李清
丁敏月
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《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
22
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12
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行政复议主导功能辨析 |
甘臧春
柳泽华
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《行政法学研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
24
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13
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商业银行不良贷款现状、成因及对策研究 |
郭晓蓓
麻艳
施元雪
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《当代经济管理》
CSSCI
北大核心
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2020 |
23
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建立高校内部会计控制系统探析 |
张真学
陈能华
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《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2002 |
17
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15
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外部监管、内部控制与企业经营风险——来自中国上市公司的经验证据 |
高明华
杜雯翠
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《南方经济》
CSSCI
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2013 |
22
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16
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机构设置、沟通与内部审计职能实现——基于内部审计冲突的视角 |
梅丹
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2018 |
22
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17
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中外合作办学教学质量内部监控及其体系构建 |
孙泽文
叶敏
刘俊平
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《教育与教学研究》
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2011 |
22
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18
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试论中国公司治理结构的选择和构建 |
刘柯杰
刘国斌
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《天津商学院学报》
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1999 |
9
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基于会计舞弊的内部控制形式有效性研究 |
程安林
梁芬莲
季洁
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《南京审计学院学报》
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2013 |
17
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20
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媒体监督能够提高内部控制有效性吗?——来自中国上市公司的经验证据 |
张萍
徐巍
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《会计与经济研究》
北大核心
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2015 |
18
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